公司监视评审通常需要以下内容和准备:
审核组实施审核计划的能力,包括审核人员的能力与任务匹配性、审核计划的完整性、周密性、抽样方案的合理性和可操作性、审核证据的可证实性、审核发现和结论的可靠性以及审核报告的完整性、准确性和及时性。
审核的实施与审核方案和日程安排的符合性。
来自审核委托方、受审核方和审核员的反馈,包括审核实施的有效性、受审核方管理体系实现方针和目标的情况以及各方的反馈信息。
审核方案的总体执行情况。
识别改进的区域和机会。
必要时更新审核方案。
审核员的持续专业发展。
报告审核方案的结果,并与审核客户和相关利益方进行审查。
质量手册、程序文件、外来文件、质量记录、文件分发记录、合同评审证据等。
最近一次内审报告和管理评审报告。
软件设计开发资料、系统集成资料。
合格供应商名录、供方评价调查记录、业务控制记录、供应商持续性评价。
品质检验记录、技术标准、作业文件和作业指导书。
顾客满意度调查及统计分析、顾客对质量表示肯定的相关证据。
目标分布及统计分析一览表。
培训计划和证据、相关资质原件。
采购控制记录、计量仪器的检测报告。
生产计划单、作业指导书、检验标准、生产设备清单及保养记录。
不符合项整改情况、来料检验、首件/过程检验、成品检验、第三方检验。
不合格品处理情况及纠正措施清单。
国家相关政策法规。
公司相关体系文件。
涉及的时间段通常为最近的一段时间(如2023年1月至7月)。